119
บริ
ษั
ท ผลิ
ตไฟฟ้
าราชบุ
รี
โฮลดิ
้
ง จำ
�กั
ด (มหาชน)
รายงานความรั
บผิ
ดชอบของคณะกรรมการ
ต่
อรายงานnางการเงิ
น
ด้
วยพระราชบั
ญญั
ติ
บริ
ษั
ทมหาชนจ�
ำกั
ด พ.ศ. 2535 พระราชบั
ญญั
ติ
การบั
ญชี
พ.ศ. 2543 พระราชบั
ญญั
ติ
หลั
กทรั
พย์
และตลาดหลั
กทรั
พย์
พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก�
ำกั
บหลั
กทรั
พย์
และตลาดหลั
กทรั
พย์
ว่
าด้
วยหลั
กเกณฑ์
เงื่
อนไขและวิ
ธี
การรายงานการเปิ
ดเผยข้
อมู
ลเกี่
ยวกั
บฐานะการเงิ
นและผลการด�
ำเนิ
นงานของบริ
ษั
ทที่
ออกหลั
กทรั
พย์
ได้
ก�
ำหนดให้
คณะกรรมการฯต้
องจั
ดให้
มี
การจั
ดท�
ำงบการเงิ
นเพื่
อแสดงฐานะการเงิ
น ผลการด�
ำเนิ
นงาน และกระแสเงิ
นสด
ในรอบปี
ที่
ผ่
านมา ที่
เป็
นจริ
งสมเหตุ
ผลและโปร่
งใส เพื่
อให้
เป็
นประโยชน์
ต่
อผู
้
ถื
อหุ
้
นและนั
กลงทุ
นทั่
วไป
งบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะบริ
ษั
ทประจ�
ำปี
สิ้
นสุ
ดวั
นที่
31 ธั
นวาคม 2556 ได้
รั
บการตรวจสอบโดย
ผู
้
สอบบั
ญชี
ของ บริ
ษั
ทฯคื
อบริ
ษั
ท เคพี
เอ็
มจี
ภู
มิ
ไชย สอบบั
ญชี
จ�
ำกั
ด ซึ่
งคณะกรรมการฯ ได้
สนั
บสนุ
นข้
อมู
ลและเอกสาร
ต่
างๆ เพื่
อให้
ผู
้
สอบบั
ญชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความคิ
ดเห็
นได้
ตามมาตรฐานการสอบบั
ญชี
โดยความเห็
นของผู
้
สอบ
บั
ญชี
ได้
ปรากฏในรายงานของผู
้
สอบบั
ญชี
ซึ่
งแสดงไว้
ในรายงานประจ�
ำปี
เช่
นกั
น
ในการนี้
คณะกรรมการบริ
ษั
ทฯ ได้
แต่
งตั้
งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่
อท�
ำหน้
าที่
สอบทานนโยบายการบั
ญชี
และ
คุ
ณภาพของรายงานทางการเงิ
น สอบทานระบบการควบคุ
มภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยความเห็
นของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่
งแสดงไว้
ในรายงานประจ�
ำปี
แล้
ว
คณะกรรมการฯ ได้
จั
ดให้
มี
และด�
ำรงรั
กษาไว้
ซึ่
งระบบการควบคุ
มภายในที่
เหมาะสมและมี
ประสิ
ทธิ
ผล เพื่
อให้
มั่
นใจ
ได้
อย่
างมี
เหตุ
ผลว่
ารายงานทางการเงิ
นปราศจากการแสดงข้
อมู
ลที่
ขั
ดต่
อข้
อเท็
จจริ
งอั
นเป็
นสาระส�
ำคั
ญ ไม่
ว่
าจะเกิ
ดจาก
การทุ
จริ
ตหรื
อข้
อผิ
ดพลาด
จากการประเมิ
นความเพี
ยงพอของระบบการควบคุ
มภายในรวม 5 องค์
ประกอบ คื
อ โครงสร้
างองค์
กรและสภาพ
แวดล้
อม การบริ
หารความเสี่
ยง กิ
จกรรมการควบคุ
ม สารสนเทศและการสื่
อสารข้
อมู
ล และการติ
ดตามการปฏิ
บั
ติ
งาน
คณะกรรมการฯ มี
ความเห็
นว่
า ระบบการควบคุ
มภายในของบริ
ษั
ทฯ โดยรวมอยู
่
ในระดั
บที่
น่
าพอใจ และสามารถสร้
าง
ความเชื่
อมั่
นอย่
างมี
เหตุ
ผลได้
ว่
า งบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะบริ
ษั
ทประจ�
ำปี
สิ้
นสุ
ดวั
นที่
31 ธั
นวาคม 2556
มี
ความเชื่
อถื
อได้
โดยถื
อปฏิ
บั
ติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น และปฏิ
บั
ติ
ถู
กต้
องตามกฎหมายและ
กฎระเบี
ยบที่
เกี่
ยวข้
อง
นายพงษ์
ดิ
ษฐพจนา
กรรมการและกรรมการผู
้
จั
ดการใหญ่
นายคุ
รุ
จิ
ตนาครทรรพ
ประธานกรรมการ